刊名 | 《论证与研究》 | ||||
作者 | 黄鑫1 赵美玲2 (宁夏回族自治区血液中心 宁夏回族自治区 750001) | 英文名 | 年,卷(期) | 2024年,第9期 | |
主办单位 | 华文科学出版社 | 刊号 | ISSN:3079-9236(原2705-0858) | DOI | 10.12421/2705-0858-48379-16 |
本文深入剖析了事业单位内部控制体系中的若干薄弱环节,具体包括内部控制制度的缺失与不完善、内部控制流 程的非最优化、有效监管机制的缺乏以及员工专业素质的参差不齐等核心问题。针对上述瓶颈,本文系统性地提出了若干改 进策略,旨在全面提升事业单位内部控制的有效性。这些策略不仅涵盖了完善内部控制制度的必要性,还强调了优化内部控 制流程、建立健全的监管机制以及提高员工专业素质的重要性。通过实施这些策略,预期将推动事业单位内部控制体系向纵 深发展,进一步提升其服务质量和绩效评估水平,从而在更广泛的层面上增强社会对于事业单位的信任度和满意度。 关键词:事业单位;内部控制;制度建设;监管机制;人员素质
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