事业单位内部控制的薄弱环节与改进策略探讨
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刊名 《论证与研究》
作者 黄鑫1 赵美玲2 (宁夏回族自治区血液中心 宁夏回族自治区 750001) 英文名 年,卷(期) 2024年,第9期
主办单位 华文科学出版社 刊号 ISSN:3079-9236(原2705-0858) DOI 10.12421/2705-0858-48379-16

事业单位内部控制的薄弱环节与改进策略探讨

本文深入剖析了事业单位内部控制体系中的若干薄弱环节,具体包括内部控制制度的缺失与不完善、内部控制流 程的非最优化、有效监管机制的缺乏以及员工专业素质的参差不齐等核心问题。针对上述瓶颈,本文系统性地提出了若干改 进策略,旨在全面提升事业单位内部控制的有效性。这些策略不仅涵盖了完善内部控制制度的必要性,还强调了优化内部控 制流程、建立健全的监管机制以及提高员工专业素质的重要性。通过实施这些策略,预期将推动事业单位内部控制体系向纵 深发展,进一步提升其服务质量和绩效评估水平,从而在更广泛的层面上增强社会对于事业单位的信任度和满意度。 关键词:事业单位;内部控制;制度建设;监管机制;人员素质

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